一、前言:本报告旨在全面总结XX银行XX分行审计部202X年第三季度的工作情况,客观反映我部在风险管控、内部审计和合规管理等方面的工作成效,同时分析存在的问题并提出改进建议。报告涵盖202X年7月1日至9月30日期间我部开展的各项审计工作,包括常规审计、专项检查以及其他相关工作。
二、工作概述
第三季度,在总行审计部的指导下,我部紧密围绕全行经营战略和风险管理目标,深入推进各项审计工作。通过不懈努力,我们圆满完成了既定的工作计划,取得了显著的成效。
本季度,我部共完成审计项目XX个,较上季度增加X个,同比增长XX%。审计范围覆盖了XX个业务部门,实现了对我行主要业务条线的全面审视。在审计过程中,我们共发现各类问题XX个,较上季度减少X个,表明我行整体内控水平有所提升。针对发现的问题,我部提出了XX条整改建议,为提升全行风险管理水平做出了积极贡献。
三、重点工作完成情况
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