全行年度风险管理工作总结与规划
(向董事会/风险管理委员会汇报)
汇报人: [首席...
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大额风险暴露客户风险评估与处置预案
密级: 内部公开
签发人: 赵卫国
部门: 风...
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资产质量(五级分类)季度分析报告
密级: 机密
签发人: 赵卫国
部门: 风险管理...
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信用风险压力测试报告(2023年第三季度)
密级: 机密
签发人: 赵卫国
部门: 风...
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风险管理委员会会议主旨发言
(2023年第四季度例会)
发言人: [首席风险官/风险管...
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与监管机构沟通会议纪要
会议性质: 关于2023年度现场检查发现问题整改情况的沟通...
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在全行风险管理文化建设动员会上的讲话稿
讲话人: [首席风险官/部门总经理姓名]
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全行信用风险管理政策
第一章 总则
第一条 为规范和加强全行信用风险管理,统一风...
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行业/区域授信政策与风险指引
第一部分:总则
为引导全行信贷资源在行业和区域维度...
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客户/集团统一授信管理办法
第一章 总则
第一条 为加强对单一客户及集团客户的授信...
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押品管理与估值政策
第一章 总则
第一条 为规范本行授信业务中的押品管理,有效缓...
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首次贷后检查报告
客户名称
XX科技有限公司
检查编号
PostCheck-2025-001
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信贷资产组合管理策略
一、引言
随着我行业务规模的持续扩大和经营环境的日趋复杂...
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经济资本计量与分配方案
一、背景与目标
为进一步深化我行风险管理体系改革,推动...
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资本充足率监测与预测报告
一、本期资本充足率基本情况
截至本报告期末,我行资本...
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行业/客户/区域/产品集中度风险限额设定与监控报告
报告部门: 风险管理部
报告日...
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