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全行年度风险管理工作总结与规划 (向董事会/风险管理委员会汇报) 汇报人: [首席...
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大额风险暴露客户风险评估与处置预案 密级: 内部公开 签发人: 赵卫国 部门: 风...
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资产质量(五级分类)季度分析报告 密级: 机密 签发人: 赵卫国 部门: 风险管理...
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信用风险压力测试报告(2023年第三季度) 密级: 机密 签发人: 赵卫国 部门: 风...
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风险管理委员会会议主旨发言 (2023年第四季度例会) 发言人: [首席风险官/风险管...
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与监管机构沟通会议纪要 会议性质: 关于2023年度现场检查发现问题整改情况的沟通...
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在全行风险管理文化建设动员会上的讲话稿 讲话人: [首席风险官/部门总经理姓名] ...
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全行信用风险管理政策 第一章 总则 第一条 为规范和加强全行信用风险管理,统一风...
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行业/区域授信政策与风险指引 第一部分:总则 为引导全行信贷资源在行业和区域维度...
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客户/集团统一授信管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对单一客户及集团客户的授信...
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押品管理与估值政策 第一章 总则 第一条 为规范本行授信业务中的押品管理,有效缓...
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首次贷后检查报告 客户名称 XX科技有限公司 检查编号 PostCheck-2025-001 ...
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信贷资产组合管理策略 一、引言 随着我行业务规模的持续扩大和经营环境的日趋复杂...
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经济资本计量与分配方案 一、背景与目标 为进一步深化我行风险管理体系改革,推动...
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资本充足率监测与预测报告 一、本期资本充足率基本情况 截至本报告期末,我行资本...
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行业/客户/区域/产品集中度风险限额设定与监控报告 报告部门: 风险管理部 报告日...
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