重大风险事件/监管检查发现问题专题汇报
(向董事会/风险管理委员会汇报)
密级: 机密
汇报部门: 风险管理部
日期: 2023年11月20日
尊敬的董事长、各位委员:
根据风险管理委员会议程及近期工作情况,现就本年度发生的“XX房地产集团”重大信用风险事件,以及近期收到监管机构《2023年度现场检查意见书》中所发现问题的整改情况,向各位委员做专题汇报。
本次汇报旨在对已发生的风险事件进行深度复盘,对监管提出的问题进行诚恳检讨,并明确下一步的整改方向与问责机制,以期达到“亡羊补牢、举一反三”的目的。
第一部分:“XX房地产集团”重大信用风险事件复盘与反思
一、 事件概述
“XX房地产集团”是我行存量授信客户,截至2023年9月末,我行对其授信总额为12.5亿元,风险敞口8.2亿元。自10月份起,该集团因受整体市场下行及自身高杠杆经营影响,爆发流动性危机,其发行的多笔公开市场债券违约,并于11月初正式向我行发函,表明无法按期支付到期贷款利息。
根据我行风险分类标准,我
此内容查看价格为9.9秘金(VIP免费),请先登录
常见问题
怎么购买
建议购买年度VIP会员,更划算
可以帮忙写吗?代?
可以的,请加老秘微信:dahangbiganzi
老秘原创,已做版权认证,转载请联系老秘~~~违者必究


评论0