某某银行集团2024年度并表口径全面风险管理报告

某某银行集团2024年度并表口径全面风险管理报告

报告部门: 风险管理部

报告日期: 2025年3月10日

第一章 报告说明

1.1 目的与范围

本报告旨在遵循《商业银行并表管理与监管指引》等监管要求,从集团整体视角,对某某银行及其所有并表附属子公司(以下统称“本集团”)在2024年度的全面风险状况进行综合评估与报告。

  • 报告目的: 穿透法人界限,识别、计量、监测和控制集团层面的总体风险,特别是跨机构、跨业态的风险传染和风险集中。
  • 并表范围: 本报告的并表范围包括某某银行(母公司),以及纳入合并财务报表范围的3家附属子公司,分别为:
    1. 某某金融租赁有限公司(从事融资租赁业务)
    2. 某某消费金融有限公司(从事个人消费贷款业务)
    3. 某某村镇银行股份有限公司(从事县域存贷款业务)

1.2 核心结论

2024年度,本集团并表口径下的全面风险 总体可控。集团层面的主要风险指标均符合年度风险偏好和监管要求。母行对各附属子公司的风险管理保持了有效的监控和指导,未发生由子公司引发、向母行或集团内其他机构传导的重大风险事件。但需关注消费金融子公司因业务快速扩张带来的信用风险管理压力,以及各子公司在风险偏好和文化上与母行的协同性仍有待加强。


第二章 集团并表风险治理与架构

2.1 治理架构

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